函釋

發文單位: 臺灣證券交易所股份有限公司
發文字號: 臺證輔字第 1090500268 號
發文日期: 民國 109 年 02 月 10 日
相關法條:
  • 建立證券商資通安全檢查機制 第 9、12 條 (109.02.10)
  • 要  旨:
    修正「證券商內部控制制度標準規範」,並請各證券商提報最近一次董事
    會追認修正內部控制制度
    

    主    旨:檢送修正後「證券商內部控制制度標準規範」及「建立證券商資通安全檢
              查機制」如附件,並自即日起實施,請查照。
    說    明:一、案經報奉金融監督管理委員會 109  年 2  月 3  日金管證券字第 1
                  080339154 號函同意照辦。
              二、請各證券商即依旨揭標準規範規定辦理,並提報最近一次董事會追認
                  修正內部控制制度。另自本(109) 年度起將現有之行動應用程式交
                  付合格實驗室檢測並通過測試。
    正    本:各證券商
    副    本:金融監督管理委員會證券期貨局(含附件)、金融監督管理委員會檢查局
              (含附件)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(含附件)、中華民國
              證券商業同業公會(含附件)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(含附
              件)、臺灣期貨交易所股份有限公司(含附件)、法源資訊股份有限公司
              (含附件)、植根國際資訊股份有限公司(含附件)、國際通商法律事務
              所(含附件)、博仲法律事務所(含附件)、本公司交易部(含附件)、
              券商輔導部(含附件)
    相關圖表:
  • AC-19000 證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(109 年度).PDF
  • AC-19000 證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(109 年度).DOC
  • AC-21100 證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(109 年度).PDF
  • AC-21100 證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(109 年度).DOC
  • CC-19000 證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修訂對照表(109 年度).PDF
  • CC-19000 證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修訂對照表(109 年度).DOC
  • CC-21100 證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(109 年度).PDF
  • CC-21100 證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(109 年度).DOC
  • 電腦作業與資訊提供查核明細表(I-130-2).PDF
  • 電腦作業與資訊提供查核明細表(I-130-2).DOC
  • 電腦作業與資訊提供查核明細表(I-130-3).PDF
  • 電腦作業與資訊提供查核明細表(I-130-3).DOC
  • 電腦作業與資訊提供查核明細表(I-147-3).PDF
  • 電腦作業與資訊提供查核明細表(I-147-3).DOC
  • 資料來源:
    臺灣證券交易所股份有限公司