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函釋

發文單位: 臺灣證券交易所股份有限公司
發文字號: 臺證輔字第 1110018439 號
發文日期: 民國 111 年 09 月 16 日
要  旨:
調整內部人員防範利益衝突查核機制,臺灣證券交易所股份有限公司修正
「證券商內部控制制度標準規範」,請配合修正內部控制制度並提報董事
會通過

主    旨:檢送修正「證券商內部控制制度標準規範」如附件,並自 111  年 9  月
          19  日起實施,請查照。
說    明:一、案經報奉金融監督管理委員會 111  年 9  月 14 日金管證券字第 1
              110349398 號函准予照辦。
          二、旨揭內容係調整內部人員防範利益衝突查核機制,請配合修正內部控
              制制度並提報董事會通過。
正    本:各證券商
副    本:金融監督管理委員會證券期貨局(含附件)、金融監督管理委員會檢查局
          (含附件)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(含附件)、中華民國
          證券商業同業公會(含附件)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(含附
          件)、臺灣期貨交易所股份有限公司(含附件)、法源資訊股份有限公司
          (含附件)、植根國際資訊股份有限公司(含附件)、國際通商法律事務
          所(含附件)、博仲法律事務所(含附件)、本公司券商輔導部(含附件
          )
相關圖表:
  • ______證券股份有限公司業務及收入循環:經紀(集中、櫃檯)受託買賣交易查核明細表(FA-11210-W-4).PDF
  • ______證券股份有限公司業務及收入循環:經紀(集中、櫃檯)受託買賣交易查核明細表(FA-11210-W-4).DOC
  • 證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修訂對照表(111.09.19 生效)(CA-11210).PDF
  • 證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修訂對照表(111.09.19 生效)(CA-11210).DOC
  • 證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修訂對照表(111.09.19 生效)(AA-11210).PDF
  • 證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修訂對照表(111.09.19 生效)(AA-11210).DOC
  • 資料來源:
    臺灣證券交易所股份有限公司