函釋

發文單位: 臺灣證券交易所股份有限公司
發文字號: 台證稽字第 0940300398 號
發文日期: 民國 94 年 06 月 28 日
相關法條:
  • 證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則 第 2 條 (093.01.12)
  • 證券商管理規則 第 2 條 (094.05.06)
  • 要  旨:
    有關證券商查核分支機構內部稽核作業,自 94 年 7  月份起依修正後評
    核表辦理

    主    旨:為配合本 (94) 年證券商內部控制制度修正內容,有關貴證券商查核分支
              機構內部稽核作業,請自 94 年 7  月份起依修正後評核表 (如附件) 辦
              理,請  查照。
    說    明:所檢附之證券商「查核分支機構內部稽核作業評核表」 (含工作底稿) 係
              最低查核標準,  貴證券商如認為不足,請自行增列查核項目。
    正    本:各證券商
    副    本:行政院金融監督管理委員會證券期貨局、行政院金融監督管理委員會檢查
              局、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、
              臺灣證券集中保管股份有限公司、法源資訊股份有限公司、本公司交易部
               (均含附件)

    相關圖表:
  • 查核分支機構內部稽核作業評核表.DOC
  • 查核分公司內部稽核作業工作底稿(一).DOC
  • 查核分公司內部稽核作業工作底稿(二-1).DOC
  • 查核分公司內部稽核作業工作底稿(二-2).DOC
  • 查核分公司內部稽核作業工作底稿(二-3).DOC
  • 查核分公司內部稽核作業工作底稿(二-4).DOC
  • 資料來源:
    臺灣證券交易所股份有限公司