友善列印
WORD

函釋

發文單位: 臺灣證券交易所股份有限公司
發文字號: 臺證輔字第 1130006738 號
發文日期: 民國 113 年 04 月 18 日
要  旨:
臺灣證券交易所股份有限公司修正「證券商內部控制制度標準規範」,並
自即日起實施

主    旨:檢送修正「證券商內部控制制度標準規範」如附件,並自即日起實施,請
          查照。
說    明:一、案經報奉金融監督管理委員會 113  年 4  月 16 日金管證券字第 1
              130334440 號函同意照辦。
          二、旨揭內容係將防範內線交易之管理作業項目(CM-19800)適用對象擴
              大至金控及上市櫃公司之證券子公司,並修正相關控制重點,以強化
              防範內線交易及利益衝突之機制,爰請配合修正內部控制制度並提報
              董事會通過。
正    本:各證券商
副    本:金融監督管理委員會證券期貨局(含附件)、金融監督管理委員會檢查局
          (含附件)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(含附件)、臺灣期貨
          交易所股份有限公司(含附件)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(含
          附件)、中華民國證券商業同業公會(含附件)、法源資訊股份有限公司
          (含附件)、植根國際資訊股份有限公司(含附件)、國際通商法律事務
          所(含附件)、博仲法律事務所(含附件)、本公司券商輔導部(含附件
          )
相關圖表:
  • 證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(113.04修)(CM-19800).PDF
  • 證券商內部控制制度標準規範─內部控制制度修正對照表(113.04修)(CM-19800).DOC
  • 證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(113.04修)(AM-19800).PDF
  • 證券商內部控制制度標準規範─內部稽核實施細則修正對照表(113.04修)(AM-19800).DOC
  • 證券股份有限公司管理控制制度:防範內線交易之管理查核明細表(FM-19800-A).PDF
  • 證券股份有限公司管理控制制度:防範內線交易之管理查核明細表(FM-19800-A).DOC
  • 資料來源:
    臺灣證券交易所股份有限公司