臺灣證券交易所股份有限公司審查有價證券上市作業程序
Taiwan Stock Exchange Corporation Procedures for Review of Securities Listings
三十 本作業程序報請主管機關核備後公告實施;作業程序相關之附件則 簽請總經理核可後實施,修正時亦同。 附件五 內部控制之書面審查紀錄 公司名稱:_____________________________股份有限公司 承 辦 人:_________________________日期:____年_____月____日 一 承銷商對申請公司內部控制制度是否健全之評估意見 (見附件三 ) 。 二 檢視會計師最近三年度 (______年度) 之重要查核說明、查核財 務報表工作底稿中對內部控制之評估意見。 三 檢視會計師依「公開發行公司建立內部控制制度實施要點」,所 出具之審查報告。 四 檢視會計師依本公司「審閱會計師所出具之內部控制制度審查報 告作業程序」,所填具之複核表及本公司審閱意見摘錄特殊事項 : 五 檢視股票上市調查表第二項內部控制制度之填具資料,摘錄特殊 事項: (一) 內部控制制度組成要素__________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ (二) 會計作業功能__________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ (三) 內部稽核機能__________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 六 綜合以上之書面審核意見: ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________